Rechnungsfertigstellung - Fehler

Allgemeine Diskussionen um die ERP Software AvERP

Moderator: SYNERPY

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Karsten
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Rechnungsfertigstellung - Fehler

Beitrag von Karsten »

Hallo liebe Synerpy-Gemeinde

Ich bin (hoffentlich war) auf der Suche nach einer freien ERP-Software, um mich mit dem Thema vertraut zu machen.

Über Wikipedia bin ich auf AVERP gestossen.

Von dem augenscheinlichen Leistungsumfang bin ich sehr angetan.

Beim Testen des Systems habe ich leider folgendes Problem:
-Ich habe einen Einkaufsvorgang (aus der Hilfe) durchgespielt
-Bestellung, Wareneingang und Rechnungserfassung funktionierten
-Wenn ich die Rechnung jedoch auf FERTIG stellen will (J) öffnet sich der Debugger. Die Rechnung kann nicht abgeschlossen werden.

Hat jemand die gleichen Probleme?

Ich habe übrigens im "nomalen" Testmandanten gebucht.

Hilfe!

Danke

Karsten (AVERP-Neuling;-)
Gruß aus dem schönen Kassel
Karsten Beister

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miboe
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Beitrag von miboe »

Hm, da wäre es hilfreich, wenn mal den Inhalt des Debugger-Fenster posten könntest. Einfach per Copy&Paste den Text hier einstellen ...

Gruß
Michael
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Karsten
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Beitrag von Karsten »

Hallo Michael

Guter Punkt. Kann ich erst am WE machen.

Ich habe soooo lange auf die Freischaltung meines Profils hier warten müssen *grummel* Und die Installation ist auf meinem PC zu Hause... und da bin ich jetzt nicht. :D

Ich konnte aber mit meiner Frage nicht hinterm Berg halten. :wink:

Ich freue mich auf eine praktische Antwort... dann am WE.

Viele Grüße (derzeit aus Hamburg)

Karsten
Gruß aus dem schönen Kassel
Karsten Beister

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Beitrag von admin »

Im Firmenstamm bitte ein "Z" bei Zahlungsverkehr eintragen. Daran könnte es liegen.
Karsten
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Beitrag von Karsten »

Hallo admin

Wenn das wirklich der Fehler gewesen sein sollte, empfehle ich bei dem Standardmandenten "Synerpy" dieses Kennzeichen zu setzen. Ansonsten lässt sich das Beispiel aus der Hilfe nicht durchspielen.

Grüße aus dem regnerischen Hamburg

Karsten
Gruß aus dem schönen Kassel
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Karsten
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Beitrag von Karsten »

Hallo

Erstmal habe ich in den Stammdaten geschaut. Dort steht ein Z bei Zahlungsverkehrsart (TAB Einkauf). Das kann es also nicht gewesen sein.

Wenn ich bei Rechnungseingängen die "Rechnung ist fertig!" mit J bestätigen möchte kommt folgende Fehlermeldung.

Aktuelle Variablenwerte:
iBLRC_ID = 1
sJa = 'J'
sStatus = 'N'
wo = 'OnClick'

Hinweis: Ich verwende den "Standardmandanten" Synerpy.

Ich bin dankbar für jeden Hinweis.

Vielen Dank!

Karsten (jetzt aus Kassel ;-)
Gruß aus dem schönen Kassel
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miboe
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Beitrag von miboe »

Es sieht so aus, als wäre der zugehörige Wareneingang nicht fertig gemeldet. sStatus='N' deutet darauf hin. Das mal nachschauen ...

Gruß
Michael
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Karsten
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Beitrag von Karsten »

Hmhmmm...

Es ist da wirklich noch was offen...

Ich fange noch mal von vorne an und beschränke mich erst mal auf EINEN Artikel. :D :D :D

Neuer Versuch... neues Glück


Danke erstmal

Karsten
Gruß aus dem schönen Kassel
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Karsten
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Beitrag von Karsten »

Hallo

Ich bin wohl zu blöd. Es funktioniert immer noch nicht.

Es ist mir nicht möglich, die Rechnung mit J fertigzustellen.
Über Wareneingang-Rückstand lässt sich nachweisen, dass ich den Wareneingang richtig verbucht habe, denn da ist nichts mehr drin.

In meiner Not habe ich das Programm deinstalliert und wieder neu installiert.
Es hätte ja sein können, dass ich irgendwelche Haken gesetzt habe, die man nicht hätte setzen sollen.

Geht trotzdem nicht.

Gleiche Fehlermeldung:

Aktuelle Variablenwerte:
iBLRC_ID = 1
sJa = 'J'
sStatus = 'N'
wo = 'OnClick'

Was könnte das noch sein?

Vielleicht sollte mal jemand das Beispiel "Beschaffungsvorgang" auf einem frischen System ausprobieren und prüfen, ob man es so überhaupt als Anleitung benutzen kann. Denn ich muss ja bei diesem simplen Beispiel Lieferanten und Artikel anlegen, wobei nicht erklärt wird was man dort beachten muss. :?

Es schein mir nicht so trivial zu sein, wie es zunächst den Anschein hatte.

In der Hoffnung weitere Unterstützung zu bekommen... :wink: :wink:
Viele Grüße aus Kassel


Karsten
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miboe
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Beitrag von miboe »

Vorsicht!

Die Tatsache, daß ein Artikel nicht mehr im Wareneingang-Rückstand steht bedeutet nur, daß er in einem Wareneingang erfaßt worden ist und im Wareneingangslager steht. Der Wareneingang muß deswegen aber noch lange nicht fertiggemeldet sein.

Die Fertigmeldung des Wareneingangs vollzieht sich in der Kopfmaske des WE und erst dann werden die zu diesem WE gehörenden Positionen auch wirklich körperlich ins Lager gebucht.

Wahrscheinlich liegt in dem vorliegenden Fall genau diese Konstellation vor. Bitte mal in die Rechnungspositionen schauen, dort die ID des Datensatzes ermitteln und mit dieser ID in den Wareneingangspositionen suchen. Von dort dann rückwärts in den entsprechenden WE-Kopf schauen und nachsehen, was dort rechts als Status steht.

Gruß
Michael
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Karsten
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Beitrag von Karsten »

Danke Michael...

Ich werde das bei Gelegenheit versuchen.

Meine Aussage bleibt dann doch bestehen:
Das Beispiel ist so nicht nachzuvollziehen, da ich JEDEN Schritt nachvollzogen habe.

Schön wäre es, wenn mal jemand das Beispiel überprüft.

Viele Grüße

Karsten
Gruß aus dem schönen Kassel
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Beitrag von miboe »

Welches Beispiel meinst Du? Dann kann ich mir das auch mal anschauen ...
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Karsten
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Beitrag von Karsten »

Hallo Michael

Es ist das Beispiel "Beschaffungsvorgang".
Damit es sinnvoll ist, wird wohl eine "frische" Installation notwendig sein.

Und... dann auch nur die Schritte durchführen die dort stehen. Du weißt ja sicher mehr :P :P :P

Ich bin ehrlich gespannt.

Gruß Karsten (jetzt aus Hofheim)
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Beitrag von Karsten »

Hallo

Ich entdecke gerade, dass es auch ein Anwenderhandbuch für 149 EUR zu kaufen gibt.

Das Geld würde ich ja gerne zahlen - alleine um das Projekt zu unterstützen - wenn ich die Gewissheit hätte, dass die einzelnen Prozesse genauer und mit konkretem Beispiel beschrieben sind.

Kann mir da jemand weiterhelfen.

Viele Grüße aus Hofheim

Karsten
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